根据李宁院长要求,审计处决定自2013年2月20日至2013年3月20日对我院2012年度试剂采购合规情况进行审计,审计范围包括医院试剂、科研试剂、基金试剂三部分,请按本通知书所列内容于准备相关资料,并于2013年2月20日前提交审计处。
审计需要提供资料:
1、 与试剂管理相关规章制度(采购、入库、领用流程)。
2、 试剂采买计划、招标文件、采购合同等。
3、 2012年度试剂财务预算文件;
4、2012年末试剂盘点表、库房与财务定期对帐表;
5、涉及试剂结算银行账记录;
6、涉及试剂往来款(债权、债务)账;
7、与试剂相关的其它财务账簿、会计凭证(可提供纸质和电子版)
审计组组长:蔡秀芳
成员:郭然、王晨
联系方式: 7593、7610
2013年2月6日